大湖股份(600257) - 中审众环会计师事务所关于大湖水殖股份有限公司2024年度审计报告(众环审字(2025)1100025号)
大湖水殖股份有限公司 审 计 报 告 众环审字 (2025) 1100025 号 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否南具有效业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) "进 报告编码:部2506 审 计 报 告 众环审字(2025)1100025 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"贵公司"或者"大湖股份")财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2024 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些难则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德 ...