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江苏有线(600959) - 江苏有线董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
600959JSCN(600959)2025-04-09 12:01

江苏有线董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》和江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称 "公司")《章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,公 司董事会审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则,对 2024 年度会计师事务所履行情况进行了监督。现将有关履职情况报 告如下: 截至 2024年度末,中兴华拥有合伙人 199人、注册会计师 -1- 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 522人。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 2024年4月29日,公司第五届董事会审计委员会第十四次 会议审议通过了《关于聘任江苏有线审计机构的议案》,同意公 司拟聘任中兴华为公司 2024 年度会计报表和内部控制审计机 构,并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司董事会审计委员会对中兴华的审计费用报价、资质条 件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、 信息安全管理、风险承担能力水平等进行了严格核查和评价,认 为中兴华具备执行证券、期货相关业务资格,具 ...