欢瑞世纪(000892) - 2024年度内部控制审计报告
欢瑞世纪联合股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0651 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查 报告编码: 目 录 一、内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0651 号 欢瑞世纪联合股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称欢瑞世纪公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) xinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欢瑞世纪公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的 ...