山东出版(601019) - 信永中和会计师事务所关于山东出版传媒股份有限公司2024年度内部控制审计报告
山东出版传媒股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mgf.ggv.cn)。"进行查验 编码:京259K8V069S 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山东出版公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 北京市东城区朝阳门北大街 内部控制审计报告 XYZH/2025SYAA1B0023 山东出版传媒股份有限公司 山东出版传媒股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东出版传媒股份有限公司(以下简称"山东出版公司")2024年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 ...