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福日电子(600203) - 福建福日电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告
600203FFEC(600203)2025-04-11 12:04

福建福日电子股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2025)1865 号 目 录 (1-2) 一、内部控制审计报告 ... ... ... ... ... ... 二、证书复印件 1 1100 1 (一) 注册会计师资质证明 ( 二 ) 会 计 师 事 务 所 营 业 执 照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2025) 1865 号 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(htm://acc.mof.eov.cn) (http://ac 福建福日电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建福日电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2024年12月31 日 ...