金沃股份(300984) - 2024年度内部控制审计报告
浙江金沃精工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行学 " 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00309 号 天衡专字(2025)00309 号 浙江金沃精工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求,我们审计了浙 江金沃精工股份有限公司(以下简称"金沃股份")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金沃股份董事会的责任。 我们认为,金沃股份于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 合伙) 中国注册会计师:杨 林 2025 年 4 月 11 日 二、注册会 ...