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纳思达(002180) - 关于对纳思达股份有限公司2024年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
002180Ninestar(002180)2025-04-11 13:05

关于对纳思达股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见 审计报告的专项说明 专项说明 第 1 页 关于对纳思达股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZM10102 号 纳思达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了纳思达股份有限公司(以下简称纳思达) 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 11 日出具了信会师报字[2025]第 ZM10096 号带强调事项段的无 保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求,我们就有关事项说明如下: 一、 审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"强调事项"部分所述: "我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注 ...