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苏宁环球(000718) - 内部控制审计报告
000718Suning Universal(000718)2025-04-14 13:04

内部控制审计报告 中喜特审 2025T00150 号 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 苏宁环球股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了苏宁环球股份有限公司(以下简称苏宁环球)2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏宁环 球董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,苏宁环球于2024年12月31日按照《 ...