Workflow
雪天盐业(600929) - 会计师事务所对公司内部控制的审计报告
600929Snowsky Salt(600929)2025-04-14 13:19

内部控制审计报告 雪天盐业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025CSAA1B0089 雪天盐业集团股份有限公司 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审核结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,雪天盐业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 雪天盐业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了雪天盐业集团股份有限公司(以下简称雪天盐业公司)2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是雪天盐业公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...