深康佳A(000016) - 2024年年度审计报告
康佳集团股份有限公司 审 计 报 告 XYZH/2025SZAA8B0176 目 录 10 财务报表附注补充资料 1 、 一 审计报告 、 二 已审财务报表 、 1、 合并资产负债表 2、 母公司资产负债表 3、 合并利润表 4、 母公司利润表 5、 合并现金流量表 6、 母公司现金流量表 7、 合并股东权益变动表 8、 股东权益变动表 9、 财务报表附注 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 4 月 11 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | | 审计报告文号 | XYZH/2025SZAA8B0176 | | 注册会计师姓名 | 邓登峰、刘丽红 | 审计报告 XYZH/2025SZAA8B0176 康佳集团股份有限公司 康佳集团股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了康佳集团股份有限公司(以下简称康佳集团公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及 ...