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ST中嘉(000889) - 内部控制审计报告
000889ZJBC(000889)2025-04-14 13:34

中嘉博创信息技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 尤振专审字[2025]第 0060 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验 讲行合监 报告编码:粤25060USC4Y 内部控制审计报告 尤振专审字[2025]第0060号 中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中嘉博创信息技术股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 r 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中嘉博创信息技术 股份有限公司董事会的责任。 三、 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 回、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,中嘉博创信息技术股份有限公司于 2024年 12 月 3 ...