奇德新材(300995) - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于广东奇德新材料股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告
广东奇德新材料股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 审计报告 1 广东奇德新材料股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广东奇德新材料股份有限公司(以下简称奇德新材)2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 有效性是奇德新材董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 XYZH/2025GZAA3B0020 广东奇德新材料股份有限公司 | | 信永中和合社师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 65 ...