合合信息(688615) - 众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海合合信息科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 我们审核了后附的上海合合信息科技股份有限公司(以下简称"合合信息公司")编制的 《上海合合信息科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")。 一、管理层对专项报告的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定编制专项报告,并保证其内容真 实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是合合信息公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算,以及我们认为必要 ...