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中微公司(688012) - 普华永道中天特审字(2025)第0142号-中微公司2024年内部控制报告
688012AMEC(688012)2025-04-17 12:01

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 . . . 普华永道 中微半导体设备(上海)股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中微半导体设备(上海)股份有限公司(以下简称"中微公司")2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中微 公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0142 号 (第一页,共二页) 张 炜 彬 普华永道中天会计师事务所(特殊 ...