壹石通(688733) - 安徽壹石通材料科技股份有限公司内部控制审计报告
录 目 安 徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17006 号 内部控制审计报告 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台(http://acc.nn.f.gov.cn)"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台(http://acconf.j.gov.cn)" 批行查题: l 内部控制审计报告 天职业字[2025]17006 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹石通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告(续) 天职业字[2025]17006 号 [此页无正文] 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...