天娱数科(002354) - 内部控制审计报告

天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000042 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 第 1 页 德皓内字[2025]00000042 号 天娱数字科技(大连)集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了天娱数字科技(大连)集团股份有限公司(以下 简称天娱数科)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部 ...