苏奥传感(300507) - 公司2024年度内部控制自我评价报告
公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 董事会认为,截至 2024 年 12 月 31 日,公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。 内部控制制度涵盖了财务管理、关联交易管理、对外担保管理、信息披露管 理、子公司管理等环节,能够适合公司管理和发展的需要,对公司规范运作、加 强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。 江苏奥力威传感高科股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合本公司内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日) ...