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灵康药业(603669) - 灵康药业集团股份有限公司对会计师事务所的评价报告
603669Lionco(603669)2025-04-18 12:03

《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求,公司对中审众环 2024 年度审计中的履职情况进行了评估,具体情 况如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 灵康药业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 灵康药业集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审众环会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")作为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范,中审众环对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等 进行核查并出具了专项报告。 经审计,中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定 ...