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泽璟制药(688266) - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏州泽璟生物制药股份有限公司2024年12月31日内部控制审计报告
688266Zelgen(688266)2025-04-18 13:46

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华十厦A座9层 86(010)6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA1B0048 苏州泽璟生物制药股份有限公司 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州泽璟生物制药股份有限公司(以下简称泽璟制药)2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 Donachena District certified public accountants 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泽璟制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...