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中安科(600654) - 中安科股份有限公司2024年度内部控制审计报告
600654CS(600654)2025-04-18 15:02

众环审字(2025)0101271 号 中安科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 安科股份有限公司(以下简称"中安科")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、中安科对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中安科董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,中安科股份有限公司于 2024年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 」重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 和相关规定在所 中国注册会计师: 中审众步 合伙) 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年4月17日 审计报告第1页共1页 范桂铭 物 玄 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当 ...