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商络电子(300975) - 2024年度内部控制评价报告

2024 年度内部控制评价报告 南京商络电子股份有限公司全体股东: 南京商络电子股份有限公司 南京商络电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部 控制有效性评价结论的因素。 南京商络电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 董事会根据《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合南京商 络电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司2024年12月31日(内部控 制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全有效实施内部控制,评价其有效 性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...