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麦克奥迪(300341) - 内部控制审计报告
300341Motic Electric(300341)2025-04-20 07:56

麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 目 录 内部控制审计报告 第 1 -2 页 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10476 号 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称 麦克奥迪)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是麦克奥迪董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 内控审计报告第 1 页 中国注册会计师: 中国•上海 2025 年 4 月 17 日 内控审计报告第 2 页 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 政策和程序遵循 ...