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北路智控(301195) - 公证天业会计师事务所关于南京北路智控科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告

2024 年度内部控制审计报告 南京北路智控科技股份有限公司 苏公 W[2025]E1131 号 目 录 | 1、内部控制审计报告 ………………………………………1 | | | --- | --- | | 2、2024 年度内部控制评价报告…………………………… | 3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | | 4、事务所执业证书复印件 | | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 内部控制审计报告 苏公 W[2025]E1131 号 南京北路智控科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了南京北路智控科技股份有限公司(以下简称"北路智控")2024年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是北路 智控董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部 ...