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爱施德(002416) - 内部控制审计报告
002416aisidi(002416)2025-04-21 11:54

深圳市爱施德股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600233号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600233 号 深圳市爱施德股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了深圳市爱施德股份有限公司(以下简称"爱施德公司")2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、 爱施德公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是爱施德公 司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,爱施德公司于 2024 年 12 月 ...