洲明科技(300232) - 2024年度内部控制审计报告
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称洲明科技公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 目 录 | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一)本所执业证书复印件 ………………………………………第 | 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件 ………………………………………第 | 4 | 页 | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-178 号 深圳市洲明科技股份有限公司全体股东: 中国·杭州 中国注册会计师: 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是洲明 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...