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电科院(300215) - 内部控制审计报告
300215EASA(300215)2025-04-21 13:08

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州电器科学研究院股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 苏州电器科学研究院股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000065 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000065 号 苏州电器科学研究院股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称电 科院公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指 ...