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凯赛生物(688065) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的审计报告
688065Cathay Biotech (688065)2025-04-21 14:27

目 录 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凯赛 生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | | 二、附件 | …………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | (一)本所执业证书复印件 ………………………………………第 | | 3 | 页 | | | (二)本所营业执照复印件 ………………………………………第 | | 4 | 页 | | | (三)本所注册会计师执业证书复印件 …………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-202 号 上海凯赛生物技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海凯赛生物技术股份有限公司(以下简称凯赛生物公司)2024 年 12 月 31 ...