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欣旺达(300207) - 公司董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告
300207SUNWODA(300207)2025-04-21 14:35

欣旺达电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 欣旺达电子股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"天健")作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《欣旺达电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下: 经审计,天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量,天健出具了标准无保留意见的审计报告; 公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财 务报告和非财务报告内部控制,天健出具了标准无保留意见的内部控制审计 ...