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博实结(301608) - 民生证券股份有限公司关于深圳市博实结科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告的核查意见
301608BSJ(301608)2025-04-22 09:03

民生证券股份有限公司 关于深圳市博实结科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐人")作为深圳市博 实结科技股份有限公司(以下简称"博实结"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导阶段的保荐人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定,对博实结《2024 年度内部控制评价报告》进行了核查,具体情况 如下: 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管 1 理的主要方面,不存在重大遗漏。 (二)纳入评价范围的主要业务和事项 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基 准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基 准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间,未发生影响 ...