东华能源(002221) - 年度关联方资金占用专项审计报告
关于对东华能源股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 苏亚专审〔2025〕36 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 东华能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了东华能源股份有限公司(以下简称东华能源公司)2024 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2024 年度的合并利润表及利润表、合并现金流 量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 22 日出具了苏亚审〔2025〕137 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26 号)和深圳证券交易所相关披露的要求, 东华能源公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是东华能源 公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对,并出具专项说明。 我们将汇总表所载 ...