瑞达期货(002961) - 内部控制审计报告
RSM 容诚 内部控制审计报告 瑞达期货股份有限公司 容诚审字|2025|361Z0128 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mof.gov.cn)"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(bttp://ac.mof.gov.cn)"进行变 。 https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0128 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,瑞达期货公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 瑞达期货股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了瑞达期货股份 ...