富邦科技(300387) - 中审众环关于湖北富邦科技股份有限公司2024年内部控制的审计报告
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北富邦科技股份有限公司(以下简称"富邦科技公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、富邦科技公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是富邦科技公司董事会的责任。 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101680 号 湖北富邦科技股份有限公司全体股东: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,富邦科技股份有限公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 李建树 中国注册会计师: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不 ...