中红医疗(300981) - 2024年年度内部控制审计报告
中红普林医疗用品股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0044 号 谷城会计频 RSM 容诚 内部控制审计报告 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mo.gov.cn)"进行查 "创" 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0044 号 中红普林医疗用品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中红普林医疗用品股份有限公司(以下简称"中红医疗公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,中红医疗公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (此页无正文,为中红普林医疗用品股份有限公司容诚审字[2025]361Z0044 号报告之签字盖章页。) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中红 医疗公司董事会的责任。 二、注 ...