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常辅股份(871396) - 2024年度内部控制审计报告

常州电站辅机股份有限 内部落,都是 苏亚锡审内〔2025〕1 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理台上一 ( C 0 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 地 邮 编:210009 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js.suya@163.com 苏亚金诚会计师事务所(带就 苏 亚 锡 审 内(2025) 1 号 内部控制审计报告 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称常辅股份)2024年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是常辅股份董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对常辅股份财务报告内部控制的有效 性发表审计意 ...