信隆健康(002105) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 二、2024 年度年审会计师事务所履职情况 中汇会计师事务所审计人员按照审计工作计划的约定,于 2024 年12月29日-31日参与了对公司及所属分、子公司的资产盘点工作, 并于 2025 年 2 月 26 日开始陆续进入各公司现场审计,依规划的时间 完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人就报表 合并、会计调整事项、会计政策运用、财务报告内部控制作业以及审 1 计中发现的有待完善的会计与内部控制工作等情况与公司财务及审 计委员会各委员作了持续、充分、有效的沟通。 中汇会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业 会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。中 汇会计师事务所对财务报表与财务报告内部控制出具了标准无保留 意见的审计报告。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 公司对中汇会计师事务所在任期内能按照国家的政策、法规,勤 奋敬业,求真务实,按期保质完成审计工作,并审 ...