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紫光国微(002049) - 2024年年度审计报告
002049GUOXIN MICRO(002049)2025-04-22 16:01

四会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0048 紫光国芯微电子股份有限公司 紫光国芯微电子股份有限公司全体股东: 审计报告(续) 一、 审计意见 我们审计了紫光国芯微电子股份有限公司(以下简称紫光国微)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了紫光国微 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于紫光国微,并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...