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紫光国微(002049) - 内部控制自我评价报告
002049GUOXIN MICRO(002049)2025-04-22 16:04

紫光国芯微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现公司发展战略。内部控制存 在固有局限性,且由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,公司将及时进行内部控制体系的补充和完善,但根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 紫光国芯微电子股份有限公司2024年度内部控制评价报告 紫光国芯微电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合紫光国 ...