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苏利股份(603585) - 2024年内部控制审计报告
603585Suli Co., Ltd.(603585)2025-04-23 10:37

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 式外属医学 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 100027. P 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Dongcheng District, 内部控制审计报告 XYZH/2025SHAI2B0228 江苏苏利精细化工股份有限公司 江苏苏利精细化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称苏利股份)2024年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是苏利股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 ...