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建设工业(002265) - 内部控制审计报告

建设工业集团(云南) 股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG11623 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业竞争时报告是否由具有快业许可的会计师事务所出费 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mol.gom/shore/ 目 录 内部控制审计报告 ● 第 1 -2 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 建设工业集团(云南)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了建设工业集团(云南)股份有限公司(以下简称"建设工 业")2024年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是建设工业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到 ...