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景嘉微(300474) - 内部控制审计报告
300474JINGJIA MICRO(300474)2025-04-23 12:31

长沙景嘉微电子股份有限公司 内部控制审计报告………………………… 第 1-2 页 内部控制审计报告 中瑞诚审字[2025]第 502405 号 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:北京市西城区金融大街 35 号 1 号楼 805 电话:010-62267688 邮编:100082 传真:62267682 长沙景嘉微电子股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 长沙景嘉微电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 中瑞诚审字[2025]第502405号 长沙景嘉微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的 相关要求,我们审计了长沙景嘉微电子股份有限公司(以下简称景 嘉微公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以 及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是景嘉微公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺 ...