Workflow
汉嘉设计(300746) - 2024 年度内部控制审计报告
300746HANJIA DESIGN(300746)2025-04-23 13:13

内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第 304028 号 汉嘉设计集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了汉嘉设计集团股份有限公司(以下简称"汉嘉设计")2024 年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汉嘉 设计董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 汉嘉设计2024年度收购了苏州市伏泰信息科技股份有限公司(以下简称" 伏泰科技"),于2024年12月 30日将其纳入了2024年度财务报表的合并范围。按照中 国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第21号一一年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁免规定,汉嘉设计 在对财务报告内部控制于2024年12月31日的有效性进行评价时,可以不将被收购公 司的财务报告内 ...