未名医药(002581) - 内部控制审计报告
深 圳 广 深 会 计 师 事 务 所(普通合伙) SHENZHEN GUANGSHEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS(Partnership) 联 系 电 话 : 8 2 1 2 7 6 8 8 地 址 : 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5 0 2 2 号 联 合 广 场 B 座 1 5 0 2 室 内部控制审计报告 广深所证审字[2025]第 002 号 山东未名生物医药股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 深圳广深会计师事务所(普通合伙) 目 录 | 内 | 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 、 | | | | | 内部控制自我评价报告 | | | 3-9 | 会计师事务所及注册会计师执业资质证明 山东未名生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东未名生物医药股份有限公司(以下简称"未名医药公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部 ...