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青龙管业(002457) - 2025年度财务预算报告
002457QLPIPESINDUSTRY(002457)2025-04-23 15:08

一、主要财务预算奋斗指标: 青龙管业集团股份有限公司 2025 年度财务预算报告 2025年,公司将持续全力以赴做好各项经营管理工作,适应市场需求,开发新产品,积 极开拓新业务,继续采取强有力的措施,降低应收账款和库存,提高生产过程自动化水平、 降低成本费用,提高产品自身的盈利水平,保证公司经营目标的实现。 公司将密切关注十四五规划的推进情况,强抓政策机遇,提高经营业绩。根据国家和地 方政府的投资政策、行业发展以及公司相关订单的获取和执行情况、新业务情况及公司2024 年度生产经营计划的实际完成情况,编制公司2025年度财务预算方案如下: 1 单位:人民币万元 项 目 2025 年计划数 2024 年实际数 增减变动率 一、营业总收入 310,027.55 281,843.23 10.00% 减:营业成本 220,119.56 188,958.85 16.49% 税金及附加 2,701.14 2,572.52 5.00% 销售费用 24,802.20 24,225.18 2.38% 管理费用 25,402.72 24,904.63 2.00% 财务费用 1,447.07 1,523.23 -5.00% 研发费 ...