华阳国际(002949) - 2024年度年审会计师履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估及 董事会审计委员会履行监督职责情况报告 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司( 以下简称( 公司")聘请容诚会计 师事务所( 特殊普通合伙) 以下简称( 容诚会计师事务所")作为公司 2024 年 度年报审计机构。 二、 2024 年年审会计师事务所履职情况评估 按照( 审计业务约定书》,遵循( 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计, 同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、募集资金年度存放与使 用情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司保持 了有效的财务报告内部控制。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保 留意见的审计报告。在执行 ...