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浩洋股份(300833) - 2024年度内部控制自我评价报告
300833HAOYANG(300833)2025-04-24 11:15

广州市浩洋电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内控体系"),结合广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法,对公司内部控制从日常和专项两方面的监督 基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内控体系的规定:建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内控体系的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,实现公司发展战略。鉴于内部控 制存在一定的局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于公司具 有产销一体化的特 ...