意华股份(002897) - 中信证券股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
关于温州意华接插件股份有限公司 中信证券股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 深圳证券交易所: 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐人")作为温州意华接插件股份 有限公司(以下简称"意华股份"、"公司")向特定对象发行A股股票的保荐人,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的 要求,对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行了核查,具体情况如下: 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括:母公司及下属控股子公司。纳入评价范围单位资产 总额占公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收入 总额的100% ...