浩洋股份(300833) - 容诚会计师事务所关于广州市浩洋电子股份有限公司2024年度内部控制审计报告
内部控制审计报告 广州市浩洋电子股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0033 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚审字[2025]510Z0033 号 广州市浩洋电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广州市浩洋电子股份有限公司(以下简称浩洋股份)2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是浩洋 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 ( 100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@r ...