宏辉果蔬(603336) - 2024年度内部控制审计报告
宏辉果蔬股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 XYZH/2025GZAA3B0210 宏辉果蔬股份有限公司 the first 联系申话: a会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A座 9 昆 9/F. Block A. Fu Hua No.8, Chaoyangmen hineW Donacheng District, Beijin 100027 P.R.China 内部控制审计报告 宏辉果蔬股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了宏辉果蔬股份有限公司 (以下简称宏辉果蔬 ) 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宏辉果蔬董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财 ...