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甘李药业(603087) - 甘李药业股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告
603087Gan & Lee(603087)2025-04-24 13:02

甘李药业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.cn)"进行查询" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac.mof.gov.or)"进行查询 "" " 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 致同审字(2025)第 110A014775 号 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了甘李药业股份有限公司(以下简称甘李药业公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 ...