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九牧王(601566) - 内部控制审计报告
601566JOEONE(601566)2025-04-24 13:04

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://ac-qmg.gg%cag.cng_... 进行查验 RSM 容诚 内部控制审计报告 九牧王股份有限公司 容诚审字[2025]361Z0174 号 *诚分 内部控制审计报告 容诚审字[2025]361Z0174 号 九牧王股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了九牧王股份有限公司(以下简称"九牧王公司")2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是九牧 王公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,九牧王公司于 ...